Votre comptabilité, juste dans chaque pays conçue pour les cabinets d'expertise comptable
Plans de comptes PGC et PCG, écritures automatiques depuis les factures et la paie, balance, compte de résultat et bilan en une seule plateforme. Fermez vos périodes en confiance. Suivez IGI, IVA et TVA en Andorre, Espagne et France.
Tout ce qu'un cabinet a besoin
Du plan de comptes à la clôture d'exercice.
Plans de comptes localisés
PGC (Espagne), PCG (Andorre) et plans français préconfigurés. Personnalisez les codes de compte, définissez les valeurs par défaut pour l'automatisation et liez les comptes aux centres de coûts et projets.
Écritures automatiques
Les écritures sont générées automatiquement à partir des factures, des rapprochements bancaires, de la paie et de l'amortissement. Maintenez des livres en partie double équilibrés sans travail manuel.
Balance et rapprochement
Générez des balances mensuelles ou trimestrielles. Vérifiez que les débits égalent les crédits, examinez les soldes d'ouverture et de clôture par compte et détectez les erreurs avant la clôture.
Compte de résultat et bilan
Compte de résultat et bilan automatiques depuis votre plan de comptes. Comparaisons multi-périodes, détail par compte, export PDF avec la marque de votre cabinet.
Clôture d'exercice et gestion fiscale
Fermez les périodes avec des écritures de clôture automatiques vers le compte de résultat. Prévenez les écritures dupliquées. Verrouillez les périodes fermées pour la conformité d'audit.
Suivi fiscal multi-juridiction
Calculez et déclarez IGI (Andorre 0–9,5 %), IVA (Espagne) et TVA (France) séparément. Ventilation d'impôt par facture, registres fiscaux et déclarations prêts à déposer.
Comment BLURI gère votre comptabilité
Un flux simplifié pour la conformité complexe.
- 1
Configurez votre plan
Importez ou construisez votre plan de comptes PGC/PCG/français. Assignez les centres de coûts, définissez les valeurs par défaut fiscales et liez les comptes à votre automatisation de revenus et dépenses.
- 2
Factures préparées pour validation
Les factures reçues et émises sont transformées en brouillons d'écritures équilibrées pour votre validation. Les taxes, retenues et régimes spéciaux sont comptabilisés correctement par juridiction.
- 3
Banque et paie préparées pour validation
Rapprochez les extraits bancaires et comptabilisez les bulletins de paie. Chaque rapprochement est préparé pour votre validation avant de mettre à jour votre grand livre.
- 4
Vérifiez et fermez
Exécutez votre balance et votre compte de résultat. Validez tous les écritures, puis fermez la période. BLURI génère les écritures de clôture et verrouille la période pour audit.
Questions sur la comptabilité BLURI
Chaque facture que vous recevez ou émettez génère une écriture équilibrée en partie double en temps réel. Les lignes de facture se mappent sur les comptes de revenus/dépenses, les codes fiscaux créent des écritures de passif (IGI/IVA/TVA), et les retenues ou régimes spéciaux se comptabilisent séparément. Le rapprochement bancaire et la paie font de même—sans saisie manuelle.
Oui. BLURI fournit les plans pré-configurés PGC (Espagne), PCG (Andorre) et plans standard français, mais vous pouvez personnaliser : ajouter/renommer des comptes, ajuster les hiérarchies, assigner des centres de coûts et définir les valeurs par défaut pour l'automatisation. Importez via CSV ou construisez manuellement.
Pré-clôture : vérifiez que toutes les factures sont comptabilisées, la banque est rapprochée et la paie est enregistrée. Ensuite : BLURI génère les écritures de clôture (Revenus/Dépenses → Résumé de résultat → Résultats en attente), équilibre votre patrimoine et verrouille la période. La piste d'audit enregistre chaque écriture et horodatage.
BLURI calcule IGI (Andorre 0–9,5 %), IVA (Espagne) et TVA (France) sur chaque ligne de facture. Les comptes fiscaux et les codes de passif sont spécifiques au pays et configurés par juridiction. Les registres fiscaux et les déclarations s'agrègent par taux et sont prêts à déposer.
Oui. La balance, le compte de résultat et le bilan supportent tous les vues multi-périodes. Comparez année sur année ou mois par mois, détaillez au niveau du compte et exportez en PDF avec la marque de votre cabinet.
Complète. Chaque écriture de journal, modification et action de clôture de période est enregistrée avec horodatage, utilisateur et adresse IP. L'historique des modifications par champ montre les valeurs avant et après. Les périodes verrouillées ne peuvent pas être modifiées et sont prêtes pour inspection.
Prêt à faire avancer la comptabilité
Laissez BLURI gérer le grand livre. Votre équipe se concentre sur la stratégie.
Commencer l'essai gratuitAucune carte de crédit requise. Accès complet à toutes les fonctionnalités comptables.